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物資管理制度

時間:2024-06-02 14:32:32 制度 我要投稿

物資管理制度集錦(3篇)

  在現實社會中,越來越多地方需要用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢?以下是小編為大家整理的物資管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

物資管理制度集錦(3篇)

物資管理制度1

  為加強我項目部的物資管理工作,規(guī)范物資采購行為,提高物資供應質量和管理水平,使物資管理規(guī)范化、制度化,保證施工生產需要,結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件,對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范,從而使物資管理有章可循,有據可依,達到規(guī)范化、制度化。

  一、物資采購

  項目部應結合項目實際情況,綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素,由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數量),經專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。

  如在施工過程中出現物資用料變更,技術部門應及時通知物資部門,并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配,避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料,物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

  收到材料計劃后,物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料,并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。

  物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃,不能擅自采購材料。

  二、現場收發(fā)料

  1、收料

 。1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監(jiān)理工程師,對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數量、質量(如:金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋,瓷瓶表面是否完好無損,與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查,需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗,將實驗報告交付相關人員,如發(fā)現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄,同時及時與生產廠家聯系處理。

 。2)到貨物資經驗收合格后,材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

 。3)并按出廠發(fā)貨單進行點收,并登記入庫,經辦人必須簽字。

  2、發(fā)料

  施工過程中為有效控制材料,避免浪費,物資驗收合格入庫后,保管員不得隨意發(fā)放材料。

  勞務隊領料前,技術部門必須提供相應的領料計劃,注明編制時間、施工地點及施工隊名稱,經專業(yè)負責人審核簽字后一式三份,技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人,并在上場后將該隊伍有權領料人姓名,職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。

  技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位,并隨時與先期編制的'材料計劃進行核對,避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料,發(fā)現超領,若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

  材料發(fā)放過程中,材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數量,提報物資部門計劃未到數量,加緊催貨。同時應具有前瞻性,當發(fā)現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時,立即向指揮部反應,物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因,是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤,提前采取措施。

  材料發(fā)放后,材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。

  物資直接運送工地的,材料員應做好發(fā)放記錄,并要有相應人員簽字,材料員或其它人不得代簽。

  三、庫房管理

  1、庫存物資必須分類保管,合理苫墊,堆放整齊,分別掛牌標識,保持料庫清潔整齊。

  2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

  3、爆破材料要設專人保管,不能同其它物品混放,炸藥和雷的管分開保管,嚴禁放在有電源或不安全的地方。

  4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳,堅持物資循環(huán)自點,做到帳卡物相符,帳目清楚。另外,材料入庫后,保管員搜集保管好合格證、質量證明書。

  四、工器具管理

  對于施工生產過程中所需的工器具,根據施工時間、人員等情況,技術部門應及時提報計劃,經項目部領導審核簽字后,交由物資部門。物資部門根據各專業(yè)計劃,統一進行調配或采購。

  精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

  常用的工具及工程器材要妥善保管,積極修理,延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”,材料員要建立“工具器材清單”,做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調配,如出現損害或丟失,誰簽字誰負責。

物資管理制度2

  一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資,由生產技術科根據庫存定額作出計劃,非生產用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領導審批同意后,由后勤服務中心統一安排采購。

  二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優(yōu)價廉的原則組織采購,產品質量不符合要求的要及時退貨。

  三、倉庫保管員須先經過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應根據領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現規(guī)格、數量不符或質量有明顯缺陷,應立即通知相關人員處理。

  四、物資入庫后,應分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報損。

  五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現盤盈盤虧情況,應立即查明原因,報分管廠領導按規(guī)定處理。

  六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。

  七、物資的'領用和發(fā)放,由用料單位填寫領料單并說明用途,經用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨,但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

  八、各單位領用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。

  九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后,由辦公室統一采購并登記發(fā)放。

  十、辦公室每年應對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調離本單位的,應如數交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。

物資管理制度3

  為加強全局的物資管理,保證財產、物資安全和各項工作正常運轉,特制定本制度。

  一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括:由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

  二、各種物資在購入、借入或調換使用后,應當立即辦理物資入庫手續(xù),由主管科室登記物資明細物。

  三、任何單位或個人在領用物資時,應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外,領用物資時應當明確實物負責人。

  四、各分局自己購買或從局機關領用物資的,計入該分局的包干經費。

  五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損,實物負責人應承擔相應經濟責任。

  六、區(qū)局定期或不定期統一安排全局范圍內的.實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次,庫存物資每月盤點一次。盤點后,有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。

  七、本局的工作人員(含臨時工作人員),在調整工作崗位或調出本局或辭職時,應當在區(qū)局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的,以丟失論處。

  八、故意隱匿公共財產,意圖據為己有的,按照財產價值不同,移交有關部門追究行政、刑事責任。

  九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經費和物資,加強核算,確保國家財產的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失,區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。

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